Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCaixa de MDF com Tampa 12cm x 9cm 100,0000R$ 7,33R$ 733,00
MaterialCOLA BRANCA 1KGCOLA BRANCA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 1 KG. PRODUTO A BASE ACETATO DE POLVINILA, LAVAVEL, NAO TOXICA, DISPOSTA EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. REFERENCIA DE QUALIDADE: TENAZ OU SIMILIAR.1,0000R$ 16,20R$ 16,20
MaterialCOLA PARA E.V.A E ISOPOR, EMBALAGEM DE 90GR.EMBALAGEM COM BICO DOSADOR. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR A IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE. A VALIDADE DO PRODUTO DEVE SER DE NO MINIMO 1 (UM) ANO NO ATO ENTREGA. REFERENCIA DE QUALIDADE: ACRILEX OU SIMILIAR.5,0000R$ 9,10R$ 45,50
MaterialCORRETIVO LIQUIDO BRANCO, EMBALAGEM DE 18ML.NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR A IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, SELO DO INMETRO E SELO DO IQB. VALIDADE DE NO MINIMO DE 2 (DOIS) ANOS NO ATO DA ENTREGA.REFERENCIA DE QUALIDADE: TOQUE MAGICO HELIOS CARBEX OU SIMILIAR.5,0000R$ 1,87R$ 9,35
MaterialESTILETE P/ CORTE.LAMINA LARGA DE 18MM. EM ACO INOX TEMPERADO COM RANHURAS PARA DESCARTE, CORPO INJETADO EM POLIPROPILENO, DISPOSITIVO PARA TRAVAR LAMINA E QUEBRADOR DE LAMINA REMOVIVEL.5,0000R$ 5,00R$ 25,00
MaterialMARCADOR PERMANENTE PONTA DUPLA (FINA E GROSSA) NA COR PRETA 10,0000R$ 12,00R$ 120,00
MaterialPAPEL CREPOM NAS CORES VERMELHO, BRANCO, ROSA, VERDE, MARROM, AMARELO E PESSEGO 30,0000R$ 2,00R$ 60,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
13/10/2023 0006315/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.009,05
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
19/10/2023 0006315/2023 0007036/2023 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.009,05
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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