Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Material05 KG DE ARROZ, TIPO 01 50,0000R$ 18,43R$ 921,64
MaterialACUCAR CRISTAL, PACOTE DE 05 KG 50,0000R$ 16,57R$ 828,49
MaterialOLEO DE SOJA 900ml02 unidades50,0000R$ 13,33R$ 666,71
MaterialFEIJAO PRETO KG02 KILOS50,0000R$ 13,10R$ 654,95
MaterialMACARRAO ESPAGUETE, PACOTE DE 01KG 50,0000R$ 6,67R$ 333,36
MaterialMACARRAO PADRE NOSSO, 01KG 50,0000R$ 5,98R$ 299,04
MaterialFUBA01 KG DE FUBA50,0000R$ 4,04R$ 201,98
MaterialCANJIQUINHA01 KG DE CANJIQUINHA50,0000R$ 4,15R$ 207,37
MaterialFARINHA DE MANDIOCA01 KG DE FARINHA DE MANDIOCA50,0000R$ 5,80R$ 290,22
MaterialTEMPERO ALHO E SAL PRONTO EMBALAGEM 300Gr 50,0000R$ 5,22R$ 260,80
MaterialBISCOITO MARIA DE 2KG01 CX DE BISCOITO MARIA DE 02 KG50,0000R$ 20,59R$ 1.029,49
MaterialMORTADELA01 KG DE MORTADELA50,0000R$ 13,73R$ 686,32
MaterialSABAO EM BARRA PCT 5 UNIDADES01 PCT DE SABAO EM BARRA CONTENDO 05 UNIDADES50,0000R$ 9,10R$ 454,93
MaterialSABONETE PCT COM 0401 PC DE SABONETE CONTENDO 04 UNIDADES50,0000R$ 8,82R$ 441,21
MaterialPAPEL HIGIENICO PACOTE COM 04 UNIDADES DE 60 MTS01 PC DE PAPEL HIGIENICO DE 60M,COM 04 UNIDADES50,0000R$ 4,57R$ 228,45
MaterialSAL REFINADO 01 KG 50,0000R$ 1,73R$ 86,28
Material01 KG DE SABAO EM PO 50,0000R$ 4,76R$ 237,76
Material01 CREME DENTAL 90 GRAMAS 50,0000R$ 2,30R$ 115,20
MaterialFARINHA DE TRIGO COM FERMENTO EMBALAGEM DE 1KG 50,0000R$ 6,00R$ 300,02
MaterialFERMENTO EM PO QUIMICO, 100 GRAMAS 50,0000R$ 3,22R$ 160,80
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
11/12/2023 0007567/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 8.682,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
14/12/2023 0007567/2023 0008463/2023 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 8.682,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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